2018年12月暂估了库存商品3263,2019年2月发票收到,但是税额450.07也暂估到库存商品里了,2月应该怎么处理账务,原始凭证用哪个

独爱
于2019-03-08 18:23 发布 617次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-03-08 18:24
借:库存商品 -450.07
借:应交税金-进项税金 450.07
以发票作为附件
相关问题讨论
你好,收到发票后把12月暂估凭证冲红
2月按照发票做正常采购
2019-03-08 18:08:14
借:库存商品 -450.07
借:应交税金-进项税金 450.07
以发票作为附件
2019-03-08 18:24:13
您好
请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56
暂估的金额和发票的一致吗
2019-05-21 13:31:17
你好,年初还是一样借库存商品-暂估,贷应付账款,借主营业务成本-暂估成本,贷库存商品-暂估把这两个分录都冲掉,然后按发票再做正确的
2020-05-23 16:56:08
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2019-03-08 18:25
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2019-03-08 18:39