送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-27 21:56

您好,不可以的。成本估高了,需要冲减暂估成本,借;库存商品,负数,贷;应付账款-暂估款,负数。

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2018-01-27 21:59

老师:我们用的管家婆软件,里面有个供应商专用模块,默认的是应付款在借方,这样怎么做呢

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2018-01-27 22:01

如果不在这个模块里做,这家的往来帐就不能显示示

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2018-01-27 22:03

这样减不了这块高的进货成本,和这家的应付

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2018-01-27 22:03

款就对不起来了

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 22:04

您好,可以借;应付账款-暂估款,贷;库存商品处理。

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2018-01-27 22:06

谢谢您,王老师

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 22:10

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。

花开花谢 追问

2018-01-27 22:14

对了,老师,库存也是专用模块,这样也不能从库存里减出,我做营业外收入贷方负数能行吗,不行的话请您给看看还有别的办法吗,这个软件实在不好用

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 22:19

您好,不可以的,最好录入红字入库单,再按正确的数据录入蓝字入库单处理账务。

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2018-01-27 22:27

好的,王老师,麻烦您了

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 22:31

您好,不客气。

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您好,不可以的。成本估高了,需要冲减暂估成本,借;库存商品,负数,贷;应付账款-暂估款,负数。
2018-01-27 21:56:43
红冲借:库存商品(负值)贷:应付账款--暂估(负值)按正常做即可
2017-03-08 15:49:03
你好,可以按计划成本也可以按实际成本核算处理。 如果计划成本,差异是在材料成本差异体现的。后面的理解对的。
2021-08-01 12:01:11
你好,从金额上来说可以直接红字冲销,从规范上来说把原来分录红字冲销,按照发票金额再做一般分录。工程类的可以不用做存货
2017-12-25 16:20:43
借生产成本负数 贷原材料,负数 重新结转成本,按你这个发票上面这个单价重新去结转成本
2019-11-20 10:27:29
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