如果暂估的应付帐款前几个月做成本,那这个月收到发票时,直接做一笔贷应付帐款-暂估红字的,贷:现金,这样可以吗?我们是通信工程类的公司,如果当月暂估成本,我直接作一笔:借:主营成本,贷:应付帐款-暂估,这样是吗?不用再做 库存商品吧?借库存,贷应付-暂估。以前那会计是这样做的,现在我不做库存,直接做成本,应付-暂估行吗
半城烟沙
于2017-12-25 16:16 发布 748次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
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你好,从金额上来说可以直接红字冲销,从规范上来说把原来分录红字冲销,按照发票金额再做一般分录。工程类的可以不用做存货
2017-12-25 16:20:43

你好,为购买商品发生的运费计入成本 ,您的分录是对的
2020-01-07 10:35:11

销售365
内账
借库存现金
贷收入365
贷主营业务成本200(6000/30)
贷库存商品200
2016-01-26 10:45:04

你好,是的
2017-06-12 10:07:35

这个需要做销售处理,补交税款,才能将库存商品的金额降下来。不然无法处理。只能挂在账上。注销时也是需要处理的
2019-10-14 20:50:03
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