老师你好,我想问一下9月未开票收入记账是不是借银存,贷主营贷应税,10月份开票已经跨季度了,那我10月份开票之后怎么做账
奇异果
于2023-10-08 16:40 发布 277次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-10-08 16:42
10月份开票就是
借银行存款负数贷,主营业务收入负数应交税费负数。
借银行存款,贷主营业务收入,应交税费。
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10月份开票就是
借银行存款负数贷,主营业务收入负数应交税费负数。
借银行存款,贷主营业务收入,应交税费。
2023-10-08 16:42:53

你好,一般是在开具发票的时候确认收入,收款的时候做收款的处理
2016-10-19 10:10:16

借:应收票据
贷:应收账款
2019-10-12 10:31:25

你好,对的,是的,做相反的就可以的。你的成本也得红冲,你开了蓝子发票之后,你再确认收入,结转成本。
2023-10-08 11:31:22

9月份没有正常红冲就不用做负数的分录,咱是等10月份开红字发票的时候再做负数分录。
2023-10-08 09:08:59
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2023-10-08 16:52
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