老师你好,公司一个河湖管护保洁的项目,目前已经开票给甲方按季度结算费用,8月份确认收入了,但是现在10月份跨季度了我们跟供应商已签合同也是按季度的,但还未结账,供应商也没有开票给我们,那我现在季度报税,9月份做账要确认成本的话,可以根据合同记借工程施工,贷应付账款,然后结转到成本吗

奇异果
于2023-10-11 12:01 发布 309次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-10-11 12:01
同学。你好
嗯嗯,可以的
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同学。你好
嗯嗯,可以的
2023-10-11 12:01:49
同学你好
对的
计入应付账款就可以
2022-12-02 17:28:59
可以的。可以的,可以。
2022-12-15 11:16:09
应付账款是不需要结转。
2022-04-11 17:17:30
同学您好,一般是红字冲回多计的,科目保持与原蓝字一致
2022-05-27 11:24:26
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