老师好,老师想请教您一下,就是我们3月开了销项发票出去也缴纳了税款,后面4月把3月开出去的进行了红冲,那么我红冲以后销项就是负数缴纳的税款可以以后抵减进项税额,我现在是直接按原来的红字冲销做账,我3月还做了增值税结转分录该怎么办呢?老师您看我做的对不?还是老师指点

璀璨的明天
于2026-05-12 16:43 发布 22次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-05-12 16:46
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
是的,你提到的正确,如果结转增值税,分录应该是借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/未交增值税,而且应该是红色红字
2023-03-27 11:45:37
你好:月应缴纳销项税额=月增值税销项税额-月增值税进项税额+进项转出-结转上月抵扣进项税额-本月进项税加计抵减10%+本月简易征收3%(开出去的水费发票)
2022-03-02 14:30:05
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朴老师 解答
2026-05-12 16:54
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2026-05-12 16:55
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2026-05-12 16:55