9.30开具的修理发票怎么做账?钱是30号pos机收的,但是银联是在10月份打钱进公账上面的,那我9月份的账是只做开票的那个分录嘛?借应收账款贷主营业务收入,应交增值税吗?
Lild
于2022-01-04 19:09 发布 568次浏览
- 送心意
siyu老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2022-01-04 19:11
不是,同学,9月份就做借:银行存款
贷:主营业务收入
应交增值税
那个可以作为未达账哦!
相关问题讨论

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20

你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
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