送心意

siyu老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2022-01-04 19:11

不是,同学,9月份就做借:银行存款
贷:主营业务收入
 应交增值税
那个可以作为未达账哦!

Lild 追问

2022-01-04 19:12

那等我做十月营收就少确认这个金额嘛

Lild 追问

2022-01-04 19:14

如果发票给人家多开了1200呢?银行存款只能确定3100的实收金额

Lild 追问

2022-01-04 19:16

多开的部分做营业外支出,贷应收吗

siyu老师 解答

2022-01-04 19:24

您好,同学,你发票9月份来,收入就在9月份,只是银行存款,我们企业和银行对账单存在未达,和你十月份营收没有关系。

siyu老师 解答

2022-01-04 19:25

您好,同学收入多少,开票就是多少,多开的原因?

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没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好,分录可以这么做的 如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
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