送心意

siyu老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2022-01-04 19:11

不是,同学,9月份就做借:银行存款
贷:主营业务收入
 应交增值税
那个可以作为未达账哦!

Lild 追问

2022-01-04 19:12

那等我做十月营收就少确认这个金额嘛

Lild 追问

2022-01-04 19:14

如果发票给人家多开了1200呢?银行存款只能确定3100的实收金额

Lild 追问

2022-01-04 19:16

多开的部分做营业外支出,贷应收吗

siyu老师 解答

2022-01-04 19:24

您好,同学,你发票9月份来,收入就在9月份,只是银行存款,我们企业和银行对账单存在未达,和你十月份营收没有关系。

siyu老师 解答

2022-01-04 19:25

您好,同学收入多少,开票就是多少,多开的原因?

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你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
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2024-06-05 17:13:39
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
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