送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-23 15:43

你好,等到年末再与销项,进项等明细科目对冲掉就可以了

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相关问题讨论
你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06
您好 这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
您好,因为业务招待费进项税不抵扣
2022-11-19 13:14:16
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