老师您好,我上月收到一张费用类的增值税专票,但是上月没有认证进项税,做账的时候,直接是借:管理费用 3000,贷:银行存款 3000,我这月要认证这张发票,我应该怎么做分录呢?
小梨木
于2023-08-08 14:54 发布 386次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
同学你好
对的
是这样做的
2022-02-21 17:02:43
同学你好,你的理解是正确的
2021-10-24 08:26:26
借进项税额,贷管理费用。
2023-08-08 14:57:05
你好是的,可以这么理解的。
2020-07-03 19:14:21
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