送心意

家权老师

职称税务师

2023-08-03 14:44

为啥要调整了《收到的金额有差异?

暖暖 追问

2023-08-03 14:47

去年没有票,是不能直接入成本的啊。

暖暖 追问

2023-08-03 14:48

主要是为了调整年底的利润,刚好是12月份。

家权老师 解答

2023-08-03 14:52

关键是暂估的金额是否真实?

暖暖 追问

2023-08-03 15:01

金额是真实的,只是开票的时间上滞后,跨年了,所以暂估入账,今年收到票据入成本,调整去年的利润

家权老师 解答

2023-08-03 15:02

发票都收到了为啥要调整呢?

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2024-08-30 11:21:10
您好,审计调整的是费用化加计扣除的金额,没有问题
2026-05-26 10:37:11
你好,你这里属于24年的费用,可以用未分配利润来调整。
2026-04-10 11:54:36
第二个不对,做反啦。
2025-09-15 13:04:01
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。
2025-09-10 12:00:30
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