企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

我在代账公司上班,现在新接手了一家账,公司之前每个月都给法人交社保了,但是之前账上没有,就借管理费用工资,贷库存现金,现在我想把之前社保的账做掉,分录应该怎么做,个人承担的那部分,怎么办
答: 补上就可以了,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师,公司员工之前在别处一直自己买的社保,他现在上班了,公司给他买不了社保,所以公司把公司承担的社保部分用微信转账的方式补给他了,之前一直没做费用,现在想把这笔支出做进账里,应该怎么做啊
答: 您好,计入费用科目和应付职工薪酬科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
之前计提社保:借:管理费用-社保(企业部分) 贷:应付职工薪酬 -社保 缴纳社保 : 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款——个人社保 贷:银行 发工资时再扣个人缴费部分,现在个人养老部分直接用之前公司多交的钱抵了,现在应该怎么做账?
答: 之前就是按上面的做的,现在多出来的怎么处理?


如果没有如果 追问
2018-01-09 16:14
朴老师 解答
2018-01-09 16:16
如果没有如果 追问
2018-01-09 16:19
朴老师 解答
2018-01-09 16:41