购买的零件是修理设备用开这样的发票怎么做账,优 问
同学你好 是生产设备用的吗 答
老师,想问下我们是西安的医美机构,卫健委规定要成 问
您好,正常来说对外两个营业,两个公司,是可以的 答
母公司代收子公司的款,垫付成本费用,对方公司开票 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,你好!请问一下,老板以个人名义买的车,然后他个 问
您好,个人的票不能入账,就算报也不能抵税,而且你这个还要有租车协议,你计入固定资产,不折旧 答
老师,老板要年底开销项发票,是不是这笔业务得有合 问
您好,有合同就可以开了 答

请问税控盘维护费全额减免,付款时 借应交税费-减免税款 贷:银行存款,这样应交税费-减免税款的借方有余额了,要不要再做分录将它结平?如果要,分录怎么做呢?
答: 不用,直接冲减应交税费即可 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
我当月买的税控盘,当月做账可以直接做分录:借:应交税费-减免税额,贷:银行存款吗?
答: 你好,不可以这样处理的,需要按这个处理 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 按2步分别体现发生,然后减免
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我12月份购买税盘已做分录借管理费用280贷银行存款280,借应交税费~减免税额280,贷管理费用,导致应交税费减免税额借方余额-280,一月份交税款时已享受减免,怎么冲平这个余额?
答: 一、购买时: 借:管理费用280 贷:银行存款280 二、抵扣进项税时 借:应交税费——应交增值税(减免税额)280 贷:管理费用 三、应该是在一月份减免时,做第二笔分录。 四、结平减免税 1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)280 贷:应交税费——应交增值税(减免税额)280 2、借:应交税费——未交增值税280 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)280
收入:1借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额2转出减免税额,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入-减免税额 小规模,开票少的,第二笔分录还用写吗
像航天技术服务费做分录:借:管理费用—办公费 贷:银行存款或现金 结转:借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 那(减免税额)可以写成(进项税额)吗?
企业应缴所得税分录:借:所得税费用1000,贷:应交税费--应交所得税1000,减免后缴税,借:应交税费--应交所得税500,贷:银行存款500,减免税款500不做分录
老师,在吗? 税控服务费全额抵减分录可以:借:应交税费-应交增值税(减免税控)280 贷:银行存款 280 可以这样做吗?








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lina 追问
2018-01-09 15:47
邹老师 解答
2018-01-09 15:48
lina 追问
2018-01-09 15:50
邹老师 解答
2018-01-09 15:52