送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-01 12:58

服务费280元的账务处理: 
支付技术维护费时,
  借:管理费用    280
    贷:银行存款/现金     280
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280
借:管理费用   -280

天真的枫叶 追问

2019-07-01 13:06

抵减时是贷:管理费用吗?

maize老师 解答

2019-07-01 13:09

是的,软件做账是做借方负数

天真的枫叶 追问

2019-07-01 13:18

汪老师:实在不好意思,有点不太明白,280下管理费用 然后在冲减?为什么不能直接借:应交税费-减免 280  贷:银行:280 。  过一下管理费用科目是税法规定吗?

maize老师 解答

2019-07-01 13:22

财会[2012]13号 财政部关于印发《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的通知  企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

天真的枫叶 追问

2019-07-01 13:50

谢谢汪老师的解答

maize老师 解答

2019-07-01 13:50

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 按这个操作账目更清晰, 也可以做成 借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
都能用。哪种都没关系
2021-09-03 16:24:55
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
就是有时候缴纳增值税是借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 有的时候是借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 你想问什么问题
2018-12-12 16:18:51
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