老师你好,请问:我2022.12开的一张普票今年一月冲红了,我这次季度申报的时候,这张冲红的票就在免税销售额里负数了,税务系统提示免税销售额不可出现负数。那我这冲红发票要怎么才能进行申报呢?如果在无票收入扣减免税销售额的话,但是因为2022年是免税期,今年的税费是1%,这样填写税费就会少算

冷艳的路灯
于2023-07-20 10:43 发布 963次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-07-20 10:57
你好,你的情况确实有些复杂。首先,冲红发票的金额不能直接填写在免税销售额中,因为免税销售额不能为负数。你可以尝试将冲红的发票金额填写在“其他应税销售额”中,然后在“免税项目”中进行扣除。至于税费问题,你可以在申报时,将2022年的免税额度和2023年的税费进行合并计算,这样应该就不会出现税费少算的问题了。
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你好,你的情况确实有些复杂。首先,冲红发票的金额不能直接填写在免税销售额中,因为免税销售额不能为负数。你可以尝试将冲红的发票金额填写在“其他应税销售额”中,然后在“免税项目”中进行扣除。至于税费问题,你可以在申报时,将2022年的免税额度和2023年的税费进行合并计算,这样应该就不会出现税费少算的问题了。
2023-07-20 10:57:23
去税务局申报的
负数销售额都是自己申报不了的
2022-06-14 12:56:42
同学你好,申报表上减免税额是按不含税额*3%计算的
2023-04-15 08:42:28
学员,你具体是哪一步出现了这个问题?是在填写申报表时出现的这个提示信息吗?如果是,有可能是你在填写申报表时,填写了负数,或者是你的销售收入不够减免税收的情况,但是也有可能是填写了正确的数据,但是申报表并未识别出来,需要重新核对一下,确认你填写的数据是否正确,如果是正确的,可以向税务部门核实,获取正确的申报表。
2023-03-13 15:29:03
你好,这个属于正常,你需要去柜台申报
2022-04-12 11:39:32
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