老师,你好,我们是一般纳税人,销售了免税农产品,11月有红冲发票,导致免税销售额是负数200多万,请问,这个负数销售额我应该怎么填写增值税申报表?

蕾
于2025-12-04 09:45 发布 175次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-12-04 09:45
直接填在附表1对应的栏次
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没问题的哈,就是你财务报表报送的利润表数据啊
2022-03-21 15:28:14
,需不需要在(B44增值税减免税申报明细表)中进行填写; 不需要,2 这个自己填写的,要是享受1%优惠,这个是需要填写或者是其他免税话
2020-05-15 19:15:17
你好,增值税一般纳税人的蔬菜免税收入应该填入增值税纳税申报表的第12栏,即"免、抵、退应纳税额"。
2023-07-18 14:06:54
你是小规模的吧
减免表截图看下的
2020-07-02 14:23:01
你好 ; 小规模的不会累计到一般纳税人的; 他们表格都不一样的
2022-03-21 15:25:03
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