老师,你好,我们是一般纳税人,销售了免税农产品,11月有红冲发票,导致免税销售额是负数200多万,请问,这个负数销售额我应该怎么填写增值税申报表?

蕾
于2025-12-04 09:45 发布 19次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-12-04 09:45
直接填在附表1对应的栏次
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还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你们是免增值税的,含税的,和不含税的收入是一样的,税率是零。
2021-08-09 10:26:00
你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人
2018-05-13 20:48:35
您好,如果销售额为负数,且电子税务局不能强制审核通过,需要到现场大厅进行强制申报。
2020-01-14 20:39:58
是的啊
2018-06-02 10:14:39
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2025-12-04 09:51