送心意

999

职称注册会计师

2023-03-13 15:29

学员,你具体是哪一步出现了这个问题?是在填写申报表时出现的这个提示信息吗?如果是,有可能是你在填写申报表时,填写了负数,或者是你的销售收入不够减免税收的情况,但是也有可能是填写了正确的数据,但是申报表并未识别出来,需要重新核对一下,确认你填写的数据是否正确,如果是正确的,可以向税务部门核实,获取正确的申报表。

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学员,你具体是哪一步出现了这个问题?是在填写申报表时出现的这个提示信息吗?如果是,有可能是你在填写申报表时,填写了负数,或者是你的销售收入不够减免税收的情况,但是也有可能是填写了正确的数据,但是申报表并未识别出来,需要重新核对一下,确认你填写的数据是否正确,如果是正确的,可以向税务部门核实,获取正确的申报表。
2023-03-13 15:29:03
你好,这个属于正常,你需要去柜台申报
2022-04-12 11:39:32
你好,你的情况确实有些复杂。首先,冲红发票的金额不能直接填写在免税销售额中,因为免税销售额不能为负数。你可以尝试将冲红的发票金额填写在“其他应税销售额”中,然后在“免税项目”中进行扣除。至于税费问题,你可以在申报时,将2022年的免税额度和2023年的税费进行合并计算,这样应该就不会出现税费少算的问题了。
2023-07-20 10:57:23
你好; 你们是红冲的话 是对的; 税额是表示你多缴纳了。 你可以申请退税就行了。
2022-04-08 11:21:38
你好;   是的。 会负数的 ;    这样就是会负数; 到时怕比对有问题; 负数我这边你是要去大厅报的  
2022-02-25 13:12:19
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