2021年我第四季度开具了负数普票红冲第一季度开的正数票,同时还开了专票正数,最后申报第四季度增值税,开的负数发票金额也自动带到增值税申报表中了,而且减免税额是按3%算的,专票正常金额自动带到第一行,我申报时第9行带出的普票的负数金额申报不了?第9栏和19栏都出现错误,这是为啥,说第19栏要小于等于第9栏销售额的5%

学堂用户静谧
于2022-01-04 23:33 发布 1393次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2022-01-05 08:13
您好,您之前普通发票没有交税吧,免税销售额是不能填写负数,只能≥0,之前有学员反馈问税局说要求填写0,
相关问题讨论
您好,您之前普通发票没有交税吧,免税销售额是不能填写负数,只能≥0,之前有学员反馈问税局说要求填写0,
2022-01-05 08:13:47
新年好
仍然是正常申报,但是你的销售收入是负数的
2022-02-08 14:47:31
你好,非常抱歉给你添麻烦。本期发生额的填写方法是,应当填写本期开票金额减去减免额的增值税额,成为本期实际应缴增值税额,才是本期发生额。
2023-03-20 19:30:58
最后一行选择免税性质,第一列、第三列填写销售。
2023-08-04 14:48:46
你好,你们单位需要缴纳增值税吗?
2023-07-12 10:17:58
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maize老师 解答
2022-01-05 08:21
学堂用户静谧 追问
2022-01-05 15:17
maize老师 解答
2022-01-05 15:18
maize老师 解答
2022-01-05 15:18