送心意

999

职称注册会计师

2023-07-19 13:49

在23年收到发票后,你需要将发票金额从"其他应收款-XX员工"转移到"应付账款"或者"预付账款",具体取决于你的会计政策。所以,分录应该是:借:应付账款或预付账款,贷:其他应收款-XX员工。

爱笑的芹菜 追问

2023-07-19 13:49

明白了,那如果23年的时候,我已经收到了款项,但是发票还没有收到,我应该怎么处理这个情况呢?

999 解答

2023-07-19 13:49

如果你在23年已经收到款项,但发票还未收到,你可以先将款项记入"预收账款"。所以,分录应该是:借:银行存款,贷:预收账款。等到你收到发票后,再将"预收账款"转移到"应收账款"或"销售收入",具体取决于你的会计政策。所以,分录应该是:借:应收账款或销售收入,贷:预收账款。

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相关问题讨论
金额小直接在23年报销就是了
2023-04-13 15:41:55
在23年收到发票后,你需要将发票金额从"其他应收款-XX员工"转移到"应付账款"或者"预付账款",具体取决于你的会计政策。所以,分录应该是:借:应付账款或预付账款,贷:其他应收款-XX员工。
2023-07-19 13:49:23
对,没错了,这么做账就可以。
2023-04-12 09:50:28
您好,因为跨年了,所以说咱只能 借银行存款贷,利润分配,未分配利润 借其他应收款贷,银行存款 正常,你这个汇算清缴的时候应该要调整的。
2022-06-01 14:29:34
你这个研发项目没有资本化的吗?
2024-01-03 09:46:18
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