22年的费用没有入账,费用支出时,借:其他应收款-XX员工 ,贷:银行存款,在23年收到发票怎么写分录。

爱笑的芹菜
于2023-07-19 13:38 发布 577次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-07-19 13:49
在23年收到发票后,你需要将发票金额从"其他应收款-XX员工"转移到"应付账款"或者"预付账款",具体取决于你的会计政策。所以,分录应该是:借:应付账款或预付账款,贷:其他应收款-XX员工。
相关问题讨论
金额小直接在23年报销就是了
2023-04-13 15:41:55
在23年收到发票后,你需要将发票金额从"其他应收款-XX员工"转移到"应付账款"或者"预付账款",具体取决于你的会计政策。所以,分录应该是:借:应付账款或预付账款,贷:其他应收款-XX员工。
2023-07-19 13:49:23
对,没错了,这么做账就可以。
2023-04-12 09:50:28
您好,因为跨年了,所以说咱只能
借银行存款贷,利润分配,未分配利润
借其他应收款贷,银行存款
正常,你这个汇算清缴的时候应该要调整的。
2022-06-01 14:29:34
你这个研发项目没有资本化的吗?
2024-01-03 09:46:18
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