送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-01-06 22:19

学员你好,可以先按收到金额挂张
借;其他应收款
借;管理费用负数

林雾 追问

2022-01-06 22:21

工伤赔偿跨年了

悠然老师01 解答

2022-01-06 22:35

所以先暂估赔偿金额挂账

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相关问题讨论
学员你好,可以先按收到金额挂张 借;其他应收款 借;管理费用负数
2022-01-06 22:19:18
您好!红冲上月计提的费用,然后做发票的。
2021-01-30 17:55:04
你好,第一种是正常的会计分录处理
2019-04-08 20:14:10
可以多借多贷的
2017-11-24 09:47:36
你好同学,发生的管理费用增加在借方,期末结转这本年利润的时候,再结转至贷方。
2023-11-04 14:56:11
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