- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-01-06 22:19
学员你好,可以先按收到金额挂张
借;其他应收款
借;管理费用负数
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学员你好,可以先按收到金额挂张
借;其他应收款
借;管理费用负数
2022-01-06 22:19:18

您好!红冲上月计提的费用,然后做发票的。
2021-01-30 17:55:04

你好,第一种是正常的会计分录处理
2019-04-08 20:14:10

同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20

可以的,必须计提的借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬,工资贷银行存款。
2022-04-14 16:25:00
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