送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-05 18:20

你好,计提,借:生产成本-福利费  贷:其他应付款,付款,借:其他应付款  贷:现金或银行存款

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相关问题讨论
你好,计提,借:生产成本-福利费 贷:其他应付款,付款,借:其他应付款 贷:现金或银行存款
2018-01-05 18:20:01
您好!先做红字冲减,再重新做正确的分录。
2016-09-29 09:02:08
你好,你们不是餐饮企业吧?垫付的部分在其他应收款核算。不记录你们的成本。
2018-06-02 11:29:39
你好!应该是当时没有付款,后来付款的时候计入的。
2017-11-02 20:47:46
请问你想问的问题具体是?
2015-12-08 15:07:28
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