- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!应该是当时没有付款,后来付款的时候计入的。
2017-11-02 20:47:46

你好!其实严格来说不行。你们可以先计入预收账款,而个厨工,做成本比较好
2022-06-06 10:42:41

你好,计提,借:生产成本-福利费 贷:其他应付款,付款,借:其他应付款 贷:现金或银行存款
2018-01-05 18:20:01

你好,你们不是餐饮企业吧?垫付的部分在其他应收款核算。不记录你们的成本。
2018-06-02 11:29:39

预收伙食费 借 其他应付款-伙食 贷银行存款
实际发生时 借 费用 贷 其他应付款-伙食
2020-06-17 12:05:56
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