送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-07-13 09:54

你好,你应该是收到六张发票

上传图片  
相关问题讨论
你好,你应该是收到六张发票
2023-07-13 09:54:05
那咱还是按月来计入费用,然后没有付款及应付账款,借管理费用等待应付账款。
2023-08-02 14:49:37
您好,可以做一个分摊的表,按自然月来分摊,然后减免不用支付的部分转到营业外收入
2020-07-22 17:14:00
你好,做一个分摊表就可以按照自然月来分摊,减免的不用支付的金额,转到营业外收入
2020-07-22 17:13:33
你好;      借预付账款贷银行存款 ; 按月分摊 :借管理费用-租赁费 ; 管理费用-物业费贷预付账款  
2021-12-01 14:29:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...