去年暂估成本费用了6万,今年汇算前补回4万,就红冲了去年的六万,这中间差额两万怎么做账呢 因为这两万的差额导致财务报表成本费用成负数了

无语的蜗牛
于2023-06-29 16:59 发布 354次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-06-29 17:06
你好,借应付账款,贷利润分配未分配利润6万,借利润分配未分配利润4万,贷应付账款4万。
相关问题讨论
你好,借应付账款,贷利润分配未分配利润6万,借利润分配未分配利润4万,贷应付账款4万。
2023-06-29 17:06:02
你好这个对应实际发生只有64万是不是,借其他应付款等,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润72万-64万
2021-06-01 16:35:26
你好
你这个要先红冲去年的分录,然后你用今年的发票做正式的分录的
2023-06-12 07:09:50
你实际收到发票的时候应该红冲原来的暂估成本,按实际收到的发票入账。现在就是成本多入了2万,需要调出来。
2017-06-20 16:02:41
汇算清缴是以更正后的数据报的
2019-04-11 14:42:37
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2023-06-29 17:06