去年暂估成本费用了6万,今年汇算前补回4万,就红冲了去年的六万,这中间差额两万怎么做账呢 因为这两万的差额导致财务报表成本费用成负数了

无语的蜗牛
于2023-06-29 16:59 发布 426次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-06-29 17:06
你好,借应付账款,贷利润分配未分配利润6万,借利润分配未分配利润4万,贷应付账款4万。
相关问题讨论
你好,借应付账款,贷利润分配未分配利润6万,借利润分配未分配利润4万,贷应付账款4万。
2023-06-29 17:06:02
你好
你这个要先红冲去年的分录,然后你用今年的发票做正式的分录的
2023-06-12 07:09:50
借应付账款 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-04-13 10:06:35
同学,你好
你这个红冲分录,是对的
2026-04-17 10:34:47
你好,汇算清缴调整。您好,汇算清缴调整就可以了,不用其他处理。
2022-05-27 14:45:57
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郭老师 解答
2023-06-29 17:06