送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-29 13:53

您好!借管理费用10000 贷应付职工薪酬10000 
然后借应付职工薪酬10000 贷现金8500 应交税费应交个人所得税500 其他应付款1000

水杯子 追问

2017-12-29 13:57

为什么要通过 管理费用科目来计提,会不会虚增了费用

水杯子 追问

2017-12-29 13:59

我的意思是   个税和 社保都是帮着代缴的    为什么还要增加公司的  管理费用

宋生老师 解答

2017-12-29 14:00

您好!他应发10000块工资,就做10000块啊。没有虚增啊 
相当于公司给她10000块工资,然后他自己拿去买自己那部分社保和税金啊。 
就跟公司给你发3000块工资,你拿去买苹果一样

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您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
您好,是的,是对冲的,应该一样的。
2017-06-09 15:51:03
您好!借管理费用10000 贷应付职工薪酬10000 然后借应付职工薪酬10000 贷现金8500 应交税费应交个人所得税500 其他应付款1000
2017-12-29 13:53:07
你好!这一步: 代扣代缴:借:应付职工薪酬(个税+社保个人部分+公积金个人部分)贷:应交税费-个税 其他应付款(社保个人部分)其他应付款(公积金个人部分) 社保 、公积金现在都是要通过应付职工薪酬核算的
2019-08-06 20:02:43
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