我想问一下22年末做了暂估入账今年汇算清缴前收到了发票要怎么做分录发票金额与暂估一致,税率正确

冷艳的路灯
于2023-06-20 20:37 发布 399次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好
你需要先红冲之前的分录,然后拿正式的发票做新的分录的
2023-06-20 20:45:05
那如果说一致的话就不用调了,直接把你的发票附在后面就行。
2022-01-13 15:54:19
您好
请问去年暂估分录怎么写的
2022-04-15 09:38:03
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-17 10:45:20
你好!如果金额一致,建议你直接贴进去就好了
2022-02-23 10:51:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


