送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2024-05-26 21:45

同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。

王雁鸣老师 解答

2024-05-26 22:01

同学你好,这种情况下,到了4月份,还是把3月的暂估冲掉,如果冲掉的库存商品还是出现负数,再适当的暂估即可。

sandra 追问

2024-05-26 21:57

12月做的图1的暂估入账,到了1月冲了12的暂估,1月也收回部分发票,那样原材料和库存商品就出现了负数,为了使存货不出现负数,1月又暂估了,2月无收到发票,就做了1月同样的步骤,3月也是,到了4月收到一张原材料是铝材的发票,想把暂估冲掉,怎么处理?

sandra 追问

2024-05-26 21:59

这是4月收到的发票,想冲掉暂估

上传图片  
相关问题讨论
借营业外支出贷应付账款暂估
2020-04-26 12:53:21
对,汇算清缴做了纳税调增,那账上还挂着的应付账款-暂估怎么处理呢
2022-05-07 18:00:52
你好,这个你当时暂估就是虚假的。对不对。
2025-04-15 10:10:25
同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
未开票付款,入账在应付款借方,无需调增,有无影响?还是应该入到费用成本,然后无到票调增?
2023-12-15 11:42:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...