送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-06-15 15:02

你好,现在这批货退回,做之前入账的相反分录

微信用户 追问

2023-06-15 15:03

老师,那这个专票没认证,发票联和抵扣联不需要直接从1月份账里抽出给对方对吗

邹老师 解答

2023-06-15 15:04

你好,入账了,就不需要退回发票原件给对方的 

微信用户 追问

2023-06-15 15:04

老师,像我这种情况具体应该怎么操作

邹老师 解答

2023-06-15 15:05

你好,入账了,就不需要退回发票原件给对方的 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

微信用户 追问

2023-06-15 15:08

老师,我的意思是原件都不需要退回,那我这边在需要做哪些工作才能把这批货退了

邹老师 解答

2023-06-15 15:10

你好,做退货单,把实际的货物退回供应商就是了  

微信用户 追问

2023-06-15 15:16

老师,还要不要在开票系统里填红字表给对方

邹老师 解答

2023-06-15 15:17

你好,专票没认证,你们就不需要填红字表给对方的

微信用户 追问

2023-06-15 15:35

老师,对方会计找我要之前开的发票,我要不要给她呀,您说原件不需要给销售方的

邹老师 解答

2023-06-15 15:37

你好,你们入账了,原件就不需要给到对方啊 

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你好,现在这批货退回,做之前入账的相反分录
2023-06-15 15:02:11
借:应收账款 贷主营业务收入 销项税额 以上金额用红字表示
2019-10-05 08:51:40
你要对方开具红字发票,根据红票,借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-12-03 16:01:16
同学你好 退运你们做的是进口吗
2022-03-14 12:32:13
首先,我们要确定去年有没有记录成本,如果有记录成本就以现在的成本票为准,进行重新核算去年的成本,编制凭证,对去年的成本开支做出正确的记录;如果去年没有记录成本,那么就以今年的成本票为准,重新计算去年的成本,核算出实际的成本开支,编制凭证,将成本结转到本年度的成本账户上。
2023-03-20 09:08:46
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