- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好;之前收到发票怎么做账科目的; 好判断转出
2023-05-16 15:59:33
同学。
借 营业外支出-罚没支出
贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
2022-10-11 17:12:08
你好,实际有业务吗?支付了没有。
2023-10-12 15:05:46
你好,借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
借利润分配 贷以前年度损益调整
2022-04-03 12:57:00
学员您好:
进项税额转出的分录为:借:原材料/在建工程 贷:应交税费-应交增值税-进项税额(转出)
您所说的虚开发票是不能进账的,也就没有进项税转出问题。
满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 19:24:31
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