你好老师,公司19年,7月有2张,8~9月,有4张,的进项发票,被税局说是虚开发票,要求企业进项转出,请问这个转出能在现在2022年6月申报5月的增值税申报表这份表里面的14栏那里填这虚开的19年6张进项发票总税额吗?能在这个时间的申报中进项转出吗?

欣欣子
于2022-06-06 13:52 发布 1031次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-06-06 13:53
你好; 你之前分录怎么走的; 要考虑涉及损益科目走 借以前年度损益调整贷进项税转出 : 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 ; 还 可能影响所得税的 ; 到时调整所得税 ;是的
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你好; 你之前分录怎么走的; 要考虑涉及损益科目走 借以前年度损益调整贷进项税转出 : 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 ; 还 可能影响所得税的 ; 到时调整所得税 ;是的
2022-06-06 13:53:47
同学你好
对的
需要进项转出
2022-06-06 13:49:10
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
同学:您好,是的,指的是普票。
2022-03-25 16:48:09
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