老师 我们账上其他应收款公积金有余额,我查了是好几年前的, 当时钱交了,记账的时候漏了这个分录, 现在可以直接补记这个吗? 借 应付职工薪酬-员工工资 贷其他应收款 公积金 借管理费用员工工资 贷应付职工薪酬-员工工资

标致的春天
于2023-05-12 14:50 发布 539次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-05-12 14:51
把管理费用用以前年度损益 调整就对了 金额小你这分录对
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
你的意思是发工资时候再计提发放?
2025-05-10 10:05:34
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-10-05 15:35:29
你好,学员,你说的这个社保的吧,交纳的时候就会冲减了
2022-07-08 10:42:20
缴纳了的,本来应该做到代扣代缴栏,做工资表时直接做到了工资里面
2022-02-24 21:12:03
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