老师 我们财务1.2月 加计抵减没有申报 3.4月 加计抵减应该是优惠5%申报成10% 这个应该怎么处理啊
英勇的面包
于2023-05-10 17:56 发布 721次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 1. 你确实有发生; 就去修改申报表; 补加计扣除申报表 ; 然后账上做抵减分录 和计提分录
2023-05-10 18:01:35

你好,当时的分录怎么做的?红冲就可以。
2023-05-10 17:58:11

期初数是自动带出来的,就是你上期的数据。
2023-10-18 11:29:06

做预缴,未交借方余额就可以
2019-07-09 16:19:12

你这里填写在附表4,6行234列处理
2022-03-03 15:05:52
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