酒店客房和餐饮专用软件55000元,计入无形资产,按照 问
你好,无形资产这里是属于电子产品,按照不低于3年摊销就可以啦 答
老师,我这边在2023年9月份,录用重点人群抵减了增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,比如这个月有收到供应商开来的一堆供负 问
你没有勾选的就是负数待认证进项税额 答
老师老板报的氿和服装、歺弗计什么科目呢?是管理 问
计入业务招待费,可以的 答
请问一下,个人所得税的全部会计分录怎么写,一下短 问
同学你好 是工资的吗 答

老师,在开票系统做了不抵扣勾选了,签名成功了,在云厅的进项税额明细表里面没有写进项税额转出会有什么问题吗
答: 你好,做了不抵扣,勾选之后不用填写的。
我最近收到税务局发来的发票异常通知书,要求将去年已认证的那两份异常发票作进项税额转出我需要在开票系统上做红字信息表填开吗?还是只在申报时,在表二那里填就可以了?
答: 这个就要看是什么原因导致。 如果发票开错了啥的,就是开红字。如果是比如说虚开发票啊,这些就转出。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,上月的账目做错了,进项税额转出,这月可以做负数红冲吗,税务系统可以在进项税转出填列负数吗
答: 同学你好 进项税额转出,不可以做负数红冲。 如果是冲回原来错误的进项税额转出,可以原分录红字冲销。根据国家税务总局公告2016年第13号规定:进项税额是无法进行红冲操作的,企业只能按照正常流程行事








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英勇的面包 追问
2023-05-10 11:03
玲老师 解答
2023-05-10 11:09