送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-05-06 21:16

您好,这个是这的,你到下个月,做一笔反向的就行

天天向上 追问

2023-05-06 21:20

老师,请问是 借:应付暂估 100 贷:原材料 100 这样的吗,那发票开来了,现在要怎么做账呢,借:原材料 90 借 进项税额 贷 应付账款 100 这样的吗

小锁老师 解答

2023-05-06 21:20

嗯对,这个是没错的

天天向上 追问

2023-05-06 21:21

老师,这样就可以了吗

小锁老师 解答

2023-05-06 21:24

嗯对是这这个意思的

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相关问题讨论
您好,这个是这的,你到下个月,做一笔反向的就行
2023-05-06 21:16:31
你好 你上面是做了暂估分录 和冲暂估分录 现在你就按你实际发票来做原材料的账 借原材料 进项税贷应付账款
2019-07-05 18:52:19
你好,当时的原材料结转了成本吗?没有的话,第一个分录写10
2024-04-11 14:38:32
同学您好,原材料的差异计入当期就可以了
2024-02-27 19:55:04
您好 请问您没有完工产品入账?直接生产成本结转到这样业务成本?
2020-11-10 12:17:05
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