送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-05-06 21:16

您好,这个是这的,你到下个月,做一笔反向的就行

天天向上 追问

2023-05-06 21:20

老师,请问是 借:应付暂估 100 贷:原材料 100 这样的吗,那发票开来了,现在要怎么做账呢,借:原材料 90 借 进项税额 贷 应付账款 100 这样的吗

小锁老师 解答

2023-05-06 21:20

嗯对,这个是没错的

天天向上 追问

2023-05-06 21:21

老师,这样就可以了吗

小锁老师 解答

2023-05-06 21:24

嗯对是这这个意思的

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相关问题讨论
您好,这个是这的,你到下个月,做一笔反向的就行
2023-05-06 21:16:31
你好,当时的原材料结转了成本吗?没有的话,第一个分录写10
2024-04-11 14:38:32
同学您好,原材料的差异计入当期就可以了
2024-02-27 19:55:04
你好 暂估的时候领用了吗
2024-02-27 20:08:30
你好,你单位有针对这个暂估取得对应的购进发票吗? 
2023-12-07 08:54:55
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