- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-04-15 13:08
您好,支付工资时 先 借:销售费用-工资 10 贷:应付职工薪酬 10 然后才是您上面分录,要不应付职工薪酬这个负债科目一直有余额啊,
相关问题讨论

同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05 16:59:31

您好,支付工资时 先 借:销售费用-工资 10 贷:应付职工薪酬 10 然后才是您上面分录,要不应付职工薪酬这个负债科目一直有余额啊,
2023-04-15 13:08:50

您好,麻烦把题目发完整,十分感谢
2021-03-30 20:53:53

收到生育津贴,最后又返给这个员工的
通过挂账,其他应付款
2024-04-15 11:32:14

应付职工薪酬社保费都是计入费用的,为什么走营业外支出
2019-01-05 16:54:50
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