送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-04-15 13:08

您好,支付工资时 先  借:销售费用-工资   10  贷:应付职工薪酬   10   然后才是您上面分录,要不应付职工薪酬这个负债科目一直有余额啊,

半夏花语 追问

2023-04-15 13:15

这是计提的的时候有销售费用,这个我知道,但是题目没说是计提,是说支付工资的时候

廖君老师 解答

2023-04-15 13:16

您好,我们工作中也是支付工资时一起计提的呢,付工资时计提,这个应付工资 负债科目就是余额为0的

半夏花语 追问

2023-04-15 14:03

一般是当月计提工资,下个月支付工资

半夏花语 追问

2023-04-15 14:04

我自己做账是这么做的,听课时老师也是这样讲的,呵呵,不是吗

廖君老师 解答

2023-04-15 14:04

您好,对的,一般是这样的,但这是考题,出题老师的意思就 发工资时计提费用了

半夏花语 追问

2023-04-15 14:09

好的,谢谢老师

廖君老师 解答

2023-04-15 14:13

 希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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