老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


员工报销费用,用银行卡支付 分录借 管理费用 贷其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
答: 同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
您好!老师们,就是我公司的费用报销票,最开始是自己支付的,然后报销款下来了,做账的时候是借管理费用/销售费用,贷是银行存款还是其他应付款呢?
答: 报销时没付款,用其他应付款。后面付款了,是借其他应付款贷银行存款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好公司前期请的代理记账公司做账,报销的费用,凭证都是分成两笔来做的,先做一笔,借:管理费用 或销售费用 贷:其他应付款 -某某 然后在做一笔借:其他应付款 贷:银行存款 他们还说这个是规范话的做法,我们费用都是当时有票,当月就报销的,这样子做规范吗?我是没有见过这样子做账的,除非是没有发票才需要先计提
答: 你好,这个是个人垫付了,然后再报销给个人的话,是正规的做法。









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筱筱 追问
2023-04-14 09:06
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2023-04-14 09:15
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