请问公司注册资金100万,已实缴,公司没啥经营,欠股东 问
1. 可做债转股转入实收资本,超额部分入资本公积,不可直接转资本公积;需股东会决议、留存借款流水,缴纳印花税。 2. 不处理可挂账,但会压低净资产,股权转让易被税务核定征税,长期挂账有被认定为分红的风险。 3. 优先债转股清掉往来,股权转让更合规稳妥。 答
老师,34行怎么算的着 问
同学你好 境外所得应给周所得税额 A108000 是这一行吧, 你点开 A108000 这个表看看,申报了什么 答
想咨询下,未分配利润-3000万,净利润300万,这样的公 问
1. 先用当年税后净利润弥补以前年度累计亏损; 2. 弥补完仍有剩余,提取10%法定公积金; 3. 剩余部分才能给股东分红。 你公司数据:累计未分配利润-3000万(历年累计亏损3000万),本年净利润300万。 当年300万利润必须先全额冲抵历史亏损3000万,弥补后未分配利润依旧为-2700万,无剩余可分配利润,不满足分红硬性条件。 答
先挂往来是什么意思?查重登记什么意思? 问
您好,先挂往来的意思是说,收到钱不知道什么用途呢,先记在往来款里面,后面再根据用途再做账 答
钟老师,在线吗?想咨询个问题。 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


您好,,我付了一笔租金(发票未收) 账务处理 借:其他应付款-租金 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:其他应付款-租金。对吗? 后期发票收到这么处理?
答: 您好,没有收到发票的话,应该是记录预付账款或其他应收款
支付:物业房租租金,借方其他应付款,贷方银行存款等收到物业发票:借方管理费用,贷方其他应付款,这样没有问题吧关键是摊销的时候又咋处理
答: 你好,很高兴为你解答 你一次性进入了损益了就没法摊销了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工报销费用,用银行卡支付 分录借 管理费用 贷其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
答: 同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
老师 有一笔费用 我借记管理费用 贷应该记其他应付款 但是我直接贷银行存款了 我想调整 可以借记银行存款(贷方红字)吗 ,贷 其他应付款 吗
公司要支付客户维修机器的服务费,请问分录应该如何做呢?借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?还是先借:管理费用-维修费 贷:其他应付款-xx公司 ,再借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?
18年时收到发票:借:管理费用,贷:其他应付款。报销时:借:管理费用 ,贷:银行存款。19年才发现报销支付时错误,19年我该如何调账呢?
老师为什么报销一笔费用做两笔分录呢?1.借:管理费用 贷:其他应付款。2 .借:其他应付款 贷:银行存款。支付供应商也是做两笔分录。老师这是为什么呢?









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欣欣子 追问
2022-02-24 16:25
欣欣子 追问
2022-02-24 16:26
郭老师 解答
2022-02-24 16:28