年底有个暂估费用,今年到票金额有差异,这个怎么处理合适?
英勇的面包
于2023-04-04 17:40 发布 319次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-04-04 17:45
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
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同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
2023-04-04 17:45:11

您好,如果不影响今年的利润总额的话,冲暂估时,借;以前年度损益调整,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。再做,借:利润分配-未分配利润,负数,贷;以前年度损益调整,负数。
2019-06-15 12:43:30

你好,将差异在本年通过以前年度损益调整。
2023-04-17 16:08:17

你好,红冲原来的分录,重新按新的发票做账,
2020-05-26 15:45:00

和刚才那个9400暂估取得发票金额是6400的分录一样的,借:库存商品~暂估 贷:应付账款~暂估,暂估当月已经结转主营业务成本
2019-05-19 11:00:09
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2023-04-04 17:45
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2023-04-04 17:46