你好老师,有一张15年的成品油专票需要做进项税额转出,金额是125757.26元,税额是21378.74元。税额已转出缴税,税局要求再做成本转出,再更正所得税,能帮我做下记账凭证吗?谢谢
毀若亦 ♡
于2023-03-24 12:32 发布 439次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-24 12:36
老师:是的,我能帮你。首先,根据税务要求,我们需要在记账凭证中做记账登记,明确把税额以及金额正确转出到对应的科目上:首先,把税额21378.74元,转出至应交税费-进项税额转出科目;其次,把进项税额21378.74元,转出至应交税费-成本转出科目;最后,把金额125757.26元,转出至2117-税局未分配收入科目,再更正所得税申报。完成上述登记后,就可以完成税收记账凭证的生成了。
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同学你好
借费用科目
贷进项转出
2022-03-21 16:04:55

老师:是的,我能帮你。首先,根据税务要求,我们需要在记账凭证中做记账登记,明确把税额以及金额正确转出到对应的科目上:首先,把税额21378.74元,转出至应交税费-进项税额转出科目;其次,把进项税额21378.74元,转出至应交税费-成本转出科目;最后,把金额125757.26元,转出至2117-税局未分配收入科目,再更正所得税申报。完成上述登记后,就可以完成税收记账凭证的生成了。
2023-03-24 12:36:17

你好 ; 跨年了走以前年度损益调整处理的; 比如借以前年度损益调整- 主营业务成本贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出 ; 借 以前年度损益调整- 主营业务成本 负数 贷 应付账款或者银行存款负数 ; 然后 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整- 主营业务成本
2022-03-21 18:27:46

你好; 你之前挂的科目借方是什么 。成本挂的那个科目 。 我好判断科目 。你是什么准则的
2022-03-21 17:02:39

你好!
借主营业务成本(如果跨年记入利润分配…未分配利润)
贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-21 16:23:06
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