- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-24 12:47
你好,借应付账款贷以前年度损益调整。这是红冲你的成本
的,
企业所得税需要补上吗?
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你好,借应付账款贷以前年度损益调整。这是红冲你的成本
的,
企业所得税需要补上吗?
2022-02-24 12:47:50
一开始做了费用的吗
2025-08-29 17:05:05
你好 ; 跨年了走以前年度损益调整处理的; 比如借以前年度损益调整- 主营业务成本贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出 ; 借 以前年度损益调整- 主营业务成本 负数 贷 应付账款或者银行存款负数 ; 然后 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整- 主营业务成本
2022-03-21 18:27:46
同学你好
借费用科目
贷进项转出
2022-03-21 16:04:55
您好!做进项税额转出
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
同时涉及到的增值税附加税费也要同步调整,税金及附加也通过以前年度损益调整科目来做
2022-03-24 11:29:28
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郭老师 解答
2022-02-24 12:48