工程项目完工。借:工程结算—己结算项目 291262 问
前期多转成本 23675.59 元,完工当年调增应纳税所得额; 项目总毛利 46976.56 元为最终计税利润,按对应税率缴企业所得税; 季度预缴调增差额,年度汇算填报纳税调整表。 答
因为第四季度的研发费用不能够加计扣除,为了防止 问
你好,肯定是不能这么做的 答
A酒店和B酒店,当时平台变更的时候,变更了收款账户, 问
同学,你好 B转给A的话,需要开具发票 答
老师,个税返还手续费,申报增值税的时候填在哪个表 问
您好,一般纳税人的话,填写在附表一,6%未开票收入里面 答
借:银行存款 借:财务费用-贴现利息 贷:应收票据,请问 问
同学你好。 贴现息 =汇票金额*贴现日率*贴现天数 答


我们也有一笔烂账,去前年的了,给客户开了发票,然后有3万客户一直不给,老板也默认了这个事情,意思收不回来,我咋个平这笔应收呢?现在一直挂起应收的
答: 可以向当地税局举报的。
老师现在有个事情强调一下,就是我们公司是小规模,然后呢销货出去也是开普票的,现在有个客户这样的,就是一定要专票,后来两边老板协商就是我们供应商直接销货给我们客户,然后供应商开票给客户(13个点专票),就是客户也直接打款给我们供应商,供应商卖给客户的价格算上了我们公司的利润,这账怎么做啊,中间都不经过我们但是呢我们的供应商我们直接拿这笔单子利润抵货款2019-11-26 16:47
答: 你就相当于中间商赚差价,你就是开具代理服务类的发票给供应商,他付款给你。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们两年前卖了一个设备给客户 当时配套了一些配件,但是可能当时和客户没有沟通清楚,我们自己认为是要单独卖给客户收钱的 但是客户以为我们是免费送给他试用的,设备早就已经开票确认收入也收了款了,现在这部分配套产品也收到进项发票了 入库了 ,客户不愿意付钱我们也不能开票给客户,这部分产品也没办法出库一直挂到账上 咋处理好点呢
答: 你好; 那你就挂应收账款处理。 到时走坏账处理




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优雅的柚子 追问
2023-03-23 14:49
文文老师 解答
2023-03-23 14:50