老师,我发现我们有个客户去年付过来50万承兑,客户记的是5万。现在我们账没有记错,但我们的应收款和客户实际的应付款就一直有很大的差异。现在这个客户我们不合作了,想把账给做平,怎么处理呢

Q
于2022-10-25 15:16 发布 782次浏览
- 送心意
雨萱老师
职称: 注册会计师,税务师,审计师
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你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入应收账款的呢
2022-03-28 14:42:51
同学你好,0.04转入营业外支出
2020-06-16 14:33:23
收借:银行存款,贷:专项应付,支借专项应付,贷:银行存款
2022-08-04 20:23:41
应收账款的汇兑损益是应收账款余额*次年1月份汇率-应收账款余额*年末记账汇率
2022-02-18 17:43:05
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