请教老师,现在我们专管员让把留抵的这个清了,我们这个留抵是因为预交无票收入增值税交的,也是以前的事情,可以做进项税额转出嘛,现在就是想着让增值税报表平了就行,可以做进项税额转出嘛?

美满的衬衫
于2023-03-23 11:05 发布 492次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-23 11:14
可以的,因此可以将预交无票收入增值税转成进项税额,以调整纳税额。但是,需要注意的是,在把留抵转出税额之前,必须先补充完善相关凭证,然后再进行转出。
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可以的,因此可以将预交无票收入增值税转成进项税额,以调整纳税额。但是,需要注意的是,在把留抵转出税额之前,必须先补充完善相关凭证,然后再进行转出。
2023-03-23 11:14:28
你好同学,可以啊,可以这样做的。
2022-04-15 15:46:03
你好; 你们预缴无票收入的时候; 你红冲无票收入在按开票处理 。 库存不会影响的; 你应该是其他业务发生的 差异 ; 你现在 留抵进项税 在借方有多大的金额 ?
2022-04-15 09:59:49
同学你好
这个直接转出就可以
2022-06-13 16:10:20
同学你好
这个勾选了就不能不抵
有留抵就要都抵
2022-09-02 14:47:03
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