老师,我账上应交税费-应交增值税6435,增值税报表期末留抵税额6013,现在我要做个进项税额转出,把留抵转出来,还想把留抵明细 与 报表 调一致了。这个我应该怎么做分录?谢谢
秀丽的便当
于2022-06-13 16:09 发布 1466次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-06-13 16:10
同学你好
这个直接转出就可以
相关问题讨论

你是指账上与申报表吗?
2017-06-08 09:59:51

同学你好
这个直接转出就可以
2022-06-13 16:10:20

您好 应交税费--应交增值税税费(转出未交增值税)的借方余额是留抵税额
2020-03-08 13:59:15

你好,留抵税额年末是放在应交税费一应交增值税的期末余额的
2019-04-24 20:18:36

您好同学,不要这样写,咱每个月发生的留抵税额,互不牵扯,咱就
借应交税费、应交增值税销项税额,
借。,应交税费、应交增值税转出未交增值税
,贷应交税费、应交增值税进项税额。
2022-11-14 10:06:37
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