送心意

朴老师

职称会计师

2022-06-13 16:10

同学你好

这个直接转出就可以

秀丽的便当 追问

2022-06-13 16:20

那我凭证转出金额写多少?6435吗?然后报表写6013??想借机把这个调一致呢。

朴老师 解答

2022-06-13 16:27

同学你好
借成本费用科目
贷进项转出

秀丽的便当 追问

2022-06-13 16:27

我想问的是金额,老师

朴老师 解答

2022-06-13 16:33

同学你好
这个看进项是多少

秀丽的便当 追问

2022-06-13 16:35

我账上应交税费-应交增值税6435,增值税报表期末留抵税额6013,这样子,报表以6013为准,凭证以6435为准?

秀丽的便当 追问

2022-06-13 16:36

是个累积数,不是单独哪一笔的

朴老师 解答

2022-06-13 16:42

那这个按报表上的

秀丽的便当 追问

2022-06-13 16:55

这不还想调平?

朴老师 解答

2022-06-13 16:58

肯定是要按照报表的来

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你是指账上与申报表吗?
2017-06-08 09:59:51
同学你好 这个直接转出就可以
2022-06-13 16:10:20
您好 应交税费--应交增值税税费(转出未交增值税)的借方余额是留抵税额
2020-03-08 13:59:15
你好,留抵税额年末是放在应交税费一应交增值税的期末余额的
2019-04-24 20:18:36
您好同学,不要这样写,咱每个月发生的留抵税额,互不牵扯,咱就 借应交税费、应交增值税销项税额, 借。,应交税费、应交增值税转出未交增值税 ,贷应交税费、应交增值税进项税额。
2022-11-14 10:06:37
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