老师,前期申报的增值税征管员发现需要做进项税转出,是1月份的业务,我就更正了1月份的申报表,做了进项税转出处理,转出之后要多交增值税也用7月的留底进行了抵扣,现在这笔业务的会计分录应该怎么做呢?在7月份增加1笔分录,借记进项税转出,贷记进项税可以吗?
老鱼翁1918
于2024-08-16 17:09 发布 538次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-08-16 17:10
你好
什么原因需要转出的
相关问题讨论
同学你好
对的
要转出
2022-04-06 11:07:45
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你月末结转需要缴纳的增值税的时候,销项税,进项税、进项税转出都要结转的啊
2022-01-13 09:27:20
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好同学,因为题目中开头就提到,产品成本中只有60%是外购的。
2023-10-31 21:37:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



老鱼翁1918 追问
2024-08-16 17:11
郭老师 解答
2024-08-16 17:13
老鱼翁1918 追问
2024-08-16 17:15
郭老师 解答
2024-08-16 17:15