我司10月份需要退运一批进口的商品(我司是贸易公司,从台湾进口),4张报关单的其中一部份数量,当时进口时已缴纳了增值税,并已经抵扣了,请问这如何做帐务处理?谢谢大家. 需要做进项税转出吗?再去申请退增值税,
大哈
于2023-10-16 09:02 发布 550次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-10-16 09:05
你当时是视同内销做的吗
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您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27

如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32

您好!就是有一部分不能抵扣,要调出来。
2016-10-27 09:58:41

这个是之前的老题目 当时运输业还是缴纳营业税 但是有一个政策是可以根据运费发票计算7%的进项税抵扣 现在运输业是缴纳增值税了 所以这个正常没用了 这样的题以后也不会有了
2016-07-21 23:19:07

是的,计算是对的,同学
2019-07-24 19:29:34
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