老师你好,这是我昨天做的社保代扣个人的这部分,我 问
你好,计提单位部分 借管理费用-社保5446.63 贷应付职工薪酬社保5446.63 个人社保你也没计提 答
代理记账申请理由需要怎么填写 问
同学你好,你们家是刚开业吗 答
老师好 能给我发一份个税工资奖金决策测算表吗 问
可以,请您提供电子邮箱地址,给您发送电子邮箱 答
对于通过新设一家子公司,并将现有其他子公司或业 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
如果被审计单位的经营规模较上年度没有重大变化, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


老师,你好,三月份发生的电费,四月支付,三月份的分录,借,制造费用,贷应付账款,四月支付且收到增值税发票如何做?
答: 那么,你可以先把三月份发生的电费,借,制造费用,贷应付账款,这笔交易分录把科目对上。然后在四月份支付的时候,就把这笔钱的记账做成借:现金,贷:制造费用;这样就完成了这次分录且记账完毕,此外如果收到增值税发票,可以把增值税科目和应交税费科目相互调整,使科目无冲突。
老师,你好,三月份发生的电费,四月支付,三月份的分录,借,制造费用,贷应付账款,四月支付且收到增值税发票如何做?
答: 借应交税费应交增值税进项 贷制造费用 借制造费用贷生产成本
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,如果我四月份发放三月份工资,我是借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 应交税费个税 银行存款 等我四月份缴纳个税的时候在做借:应交税费个税贷:银行存款
答: 您好,是的,是这样做的





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