送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-22 18:19

那么,你可以先把三月份发生的电费,借,制造费用,贷应付账款,这笔交易分录把科目对上。然后在四月份支付的时候,就把这笔钱的记账做成借:现金,贷:制造费用;这样就完成了这次分录且记账完毕,此外如果收到增值税发票,可以把增值税科目和应交税费科目相互调整,使科目无冲突。

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那么,你可以先把三月份发生的电费,借,制造费用,贷应付账款,这笔交易分录把科目对上。然后在四月份支付的时候,就把这笔钱的记账做成借:现金,贷:制造费用;这样就完成了这次分录且记账完毕,此外如果收到增值税发票,可以把增值税科目和应交税费科目相互调整,使科目无冲突。
2023-03-22 18:19:31
借应交税费应交增值税进项 贷制造费用 借制造费用贷生产成本
2022-04-15 10:56:03
7月补做 借:应交税费-增值税-进项1150.44 贷;应付账款—供电公司1150.44
2025-08-26 10:41:08
您好,是的,是这样做的
2022-03-09 00:36:35
您好,这个的话,10月份需要付9月的凭证的
2023-12-08 16:34:37
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