送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-05 15:33

你好 你4月做账了吗5月做了分录没?

健壮的飞鸟 追问

2019-07-05 15:36

没有,都还没做

meizi老师 解答

2019-07-05 15:40

你好 那6月直接做 借费用贷银行存款  你预付了款5月要做账 不然你货币资金的钱对不起的

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相关问题讨论
二零年借管理费用贷其他应付款吗?
2021-06-07 16:09:39
暂估入库 借;管理费用等科目 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;管理费用等科目 根据发票入账 借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-01-09 15:35:35
借:销售费用贷:应收账款
2017-08-14 12:56:12
你好,需要红冲,然后根据发票入账 借;相关科目 贷;管理费用等科目 借;管理费用等科目 贷;相关科目
2016-11-25 10:22:08
你好 没有发票的根据收据和付款单做费用 只是汇算调整处理即可
2019-07-09 12:37:33
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