- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-02-02 18:53
您好,上年暂估了,下年收到发票,把上年那个分录红冲了(复制上年分录金额改负),
再按收到的发票金额来做分录就可以了(复制上年分录,金额改发票金额,会多一个税金科目,因为暂估是不估税金的)
相关问题讨论

二零年借管理费用贷其他应付款吗?
2021-06-07 16:09:39

暂估入库
借;管理费用等科目 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;管理费用等科目
根据发票入账
借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-01-09 15:35:35

借:销售费用贷:应收账款
2017-08-14 12:56:12

你好,需要红冲,然后根据发票入账
借;相关科目 贷;管理费用等科目
借;管理费用等科目 贷;相关科目
2016-11-25 10:22:08

你好!上个月暂估分录是怎么做的呢
2021-11-23 06:50:45
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