- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-02-02 18:53
您好,上年暂估了,下年收到发票,把上年那个分录红冲了(复制上年分录金额改负),
再按收到的发票金额来做分录就可以了(复制上年分录,金额改发票金额,会多一个税金科目,因为暂估是不估税金的)
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你好!上个月暂估分录是怎么做的呢
2021-11-23 06:50:45

同学你好
借费用科目
贷往来科目
2021-11-08 14:45:06

开发票之后付款了吗?开发票 后做了收入可以先暂估成本
2019-10-09 08:29:29

借费用贷银存
2019-04-18 16:34:02

先预付 借其他应付款 贷银行存款 摊销借管理费用福利费 贷银行存款
2016-06-12 09:58:18
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