送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-15 13:23

同学你好
对的
是这样做的

唯心 追问

2022-03-15 13:26

老师,那我抵扣联放到二月份,我报销是在三月份报销的,记账联是放到几月份呀,三月份吗

朴老师 解答

2022-03-15 13:30



放在三月份就可以了

唯心 追问

2022-03-15 13:39

老师,没有记账凭证,可以用抵扣凭证代替吗,或者我复印一张抵扣凭证当记账凭证,这样可以吗

朴老师 解答

2022-03-15 13:44

同学你好
这个可以的

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样做的
2022-03-15 13:23:54
你好 可以都计入其他应付款
2019-05-05 16:43:00
你好 借管理费用 贷银行   去年的不用调整,取得发票就可以税前扣除  备注发票原件在哪就行  
2022-04-11 14:45:31
办公纸采购 借:管理费用–办公用品 贷:其他应付款
2022-03-14 10:44:10
同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38
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