老师好,我是商贸公司,请问:上月卖了一批零部件,暂估了成本500元,本月分几次开来成本进项发票,但还有一些零部件的成本票没开来,应该等这批500元所有零件成本票都来了再冲暂估,还是应该按月或按季冲销暂估,没来的零部件就一直挂暂估?

务实的月光
于2023-03-22 17:36 发布 366次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你好; 到时根据发票来判断。 有发票来就红冲暂估 ;没有发票先不红冲的
2022-04-15 10:26:31
按月或按季冲销暂估是比较合理的,即便是没有来的零部件也可以进行暂估,但最好能在一定时间范围内完成所有暂估的冲销,以便确保会计准确性。
2023-03-22 17:50:05
就是发票多少冲多少?
之前暂估的管理费用~服务费,冲回之后,今年可以入到成本或者管理费用~咨询费吗?
2020-04-02 15:24:12
老师,但是这样子,跟在账务里面的分录处理,然后账务的库存商品跟进销存的对应不上了?然后我就直接把差额 借:主营业业务成本 贷:库存商品 或者相反的分录 这样子,这样处理是正确的吗?
2020-06-20 22:27:53
你好 可以 全部冲掉然后按照蓝字做
2021-10-09 21:55:34
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